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2016年度南京市委组织部决算公开
来源: 发布时间: 2017-09-21 浏览数: 1190

2016年度南京市委组织部决算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门决算单位构成情况

三、      2016年度主要工作完成情况

第二部分 南京市委组织部2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、       机关运行经费支出决算表

十二、       政府采购支出决算表

第三部分 南京市委组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

研究指导全市党组织建设,探索新经济组织中党组织的设置和活动方式;负责全市党员管理、发展和队伍建设,规划党员教育;研究解决新形势下全市党建面临的实际问题。

指导全市贯彻落实党的干部工作方针,推进干部人事制度改革;研究市管领导班子思想政治和作风建设,提出市管干部的调整、配备建议;承担省、部属驻宁机构的干部协管工作。

牵头研究制定全市人才工作政策法规、总体规划和年度目标,并组织实施;创新工作制度,加大引进力度,推动紧缺人才集聚;优化服务环境,开展人才工作考核。

协同有关部门,规划、检查和实施全市干部教育培训、公务员管理,制定退(离)休干部政策,开展干部选拔任用的监督检查,承办市委和上级组织部门交办的其他事。

二、部门决算单位构成情况

中共南京市委组织部为一级预算单位,所属组织部机关、南京市党员干部现代远程教育中心、南京市老干部活动中心和南京市高层人才交流服务中心等4家独立核算二级预算单位。其中,组织部机关为行政单位,执行行政单位会计制度;南京市党员干部现代远程教育中心和南京市老干部活动中心为参公事业单位,南京市高层人才交流服务中心为自收自支事业单位,均执行事业单位会计制度。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,在市委领导下,全市组织系统围绕全面从严治党主线,突出四项重点工作,振奋精神、攻坚克难,统筹谋划、精心操作,圆满完成各项任务,为南京改革发展稳定提供了坚强组织保证。

一是扎实开展两学一做学习教育。从市委常委会开始,各级党员领导干部带头讲党课、带头学习研讨、带头开展批评与自我批评,全市学习教育有力有序推进。发挥支部主体作用,组织书记示范培训,制定书记职责清单,编发支部指导手册,推行“8+X”制度体系,推动学习教育融入日常。坚持分类施教,组织党员系统学党章党规、学总书记系列讲话,对在职党员、农村党员、年老体弱党员和流动党员等,有针对性地运用信息化等手段促学、送学、帮学、督学。突出典型引领,开展三比三争活动,将不同领域四讲四有标准具体化,通过繁星·党员微故事平台,选树宣传220名普通党员的鲜活事迹,用身边人身边事启发人激励人。坚持问题导向,各级领导班子和领导干部广泛听取意见,深入查摆剖析,认真开好民主生活会,制定落实整改方案,起到了红脸出汗、鼓劲加油的效果。扎实稳妥推进基层党建7项重点任务,13478名党员经查找取得联系,重新纳入党组织有效管理;对160五类党员依法依规给予组织处理和纪律处分;218个未按期换届基层党组织完成换届任务;2.1万个党支部开展党费收缴专项检查自查自改工作;开展两新组织四个集中专项行动,有效扩大了党的组织和党的工作两个覆盖。《人民日报》、新闻联播、新华社等先后报道我市做法。

二是圆满完成市委和区镇领导班子换届。认真贯彻中央和省市委换届工作部署,坚持把加强党的领导贯穿全过程,强化党组织领导和把关作用,确保市委、11个区四套班子和13个镇党委、人大、政府换届工作圆满完成,顺利实现组织意图,整个换届工作风清气正。改进推荐考察方式,在区四套班子换届中,一次动员部署、一次谈话推荐、分步会议推荐、分步深入考察;不搞海推,在个别谈话推荐基础上,综合分析提出会议推荐人选;对继续提名人选、拟提拔人选和平职交流人选四必查4人因有关事项报告或信访举报等问题没有作为提名人选。优化班子结构功能,换届后,173名区党政班子成员平均年龄46岁,40岁左右33人,具有镇街党政正职经历的97人;164名镇党政班子成员中,35岁左右32人,具有2年以上镇工作经历的137人,从三类人员中遴选16人;区与区之间交流20人,区与市级机关部门、企事业单位之间交流27人。严把两代表一委员资格条件关、整体结构关、身份认定关、产生程序关,确保代表委员质量,防止带病当选。严肃换届纪律风气,强化五个责任,层层签订责任状和承诺书;强化思想教育,组织观看两片一书,广泛开展谈心谈话,严格落实四必看”“四必谈”“四必训;强化督导指导,组织巡回督查组和驻区指导组提前介入、全程把控。中央换届风气督查组认为,我市落实换届纪律态度坚决、措施有力、组织周密,未发现违反换届纪律问题,总体情况良好。

三是从严从实抓好干部教育管理。突出党性教育和专业能力培训,组织全市1300名市管干部开展学党章党规、学系列讲话专题轮训,组织市管一把手开展五大发展理念全员轮训,积极建设省级雨花台干部学院。实施四个一线培养锻炼计划,遴选542名优秀年轻干部到发展、民生、稳定和党建一线挂职锻炼。加大专项整治力度,完成4.4万名干部档案审核认定工作,996名超配消化任务全面完成。加强权力运行监督,向61名新任职市管一把手发出任职告知书,对离任领导干部和任职较长的领导干部,分别开展离任审计和任中审计,健全了任前告知、任期经济责任审计、离任交接、三责联审的监督链条。

四是务实推进基层党建各项任务。顺利完成全市690个村、522个城市社区党组织换届,选优配强基层党组织带头人。围绕抓党建促扶贫攻坚,开展新一轮万名党员干部帮万户活动,选派70名正处职机关干部任经济薄弱村第一书记,组织200名经济薄弱村和欠发达村书记签订扶贫攻坚军令状。加大为民服务专项资金投入,重点向基础薄弱的村、社区倾斜,共新增投入1亿多元。结合纪念建党95周年,广泛开展推优评先和表彰宣传,晨光集团王南石、仙林街道党工委、薛济民律师事务所党支部受到中央表彰。中组部赵乐际部长和省委李强书记专题调研我市仙林街道网格化党建工作,并给予充分肯定,省委组织部专门召开现场会,在全省宣传推广仙林经验。

五是优化完善人才政策体系。编制完成市十三五人才发展规划,明确今后五年人才强市建设的目标蓝图。启动实施创业南京英才计划,研究制定各专项计划实施细则、评审规则、考核办法及资金管理办法等配套制度,提高评审工作组织化、精细化水平。全年集聚科技顶尖专家13人,培育创新型企业家55人,引进高层次创业人才565人,其中市级185人,引领青年大学生创业5071人,超额完成年度目标任务,实现开门红。特别是新入选国家万人计划”60名,其中自主培养20名,在副省级城市和省内均列第一,实现重要突破。培养的240家科技创业家企业去年共实现营业收入130.84亿元、纳税8.09亿元;累计有183家人才计划企业成长为高新技术企业、29家在境内外挂牌、上市,对全市创新驱动发展和产业转型升级的引领带动作用不断凸显。

六是深化落实管党治党责任。各级党组织层层签订党建工作目标责任书,推行书记领办基层党建项目制,组织开展抓基层党建和落实全面从严治党主体责任述职评议,压紧压实书记抓党建责任。持续推进党建制度改革,制定出台贯彻落实地方党委和党组工作条例两个实施办法等制度文件。至此,以党委和党组工作条例实施办法为主干的组织制度、以干部选拔任用管理“1+5+1”文件为主干的干部工作制度、以基层党建“1+3+7”文件为主干的基层组织建设制度、以十三五人才规划和创业南京计划为主干的人才工作政策,各领域政策和制度框架基本形成,党建和组织工作制度体系进一步完善,为深入推进全面从严治党提供了重要规范。

第二部分 南京市委组织部2016年度部门决算表


 


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第三部分  南京市委组织部2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市委组织部2016年度收入、支出总计4853.84万元,与上年相比收、支总计各减少418.37万元,减少 8.6%。主要原因是项目经费减少。

(一)收入总计4853.84万元。包括:

1.财政拨款收入 4191.89万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 627.8 万元,减少14.97%。主要原因是项目经费减少。

2.上级补助收入0元,与上年相同。

3.事业收入0元,与上年相同。

4.经营收入0元,与上年相同。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年相同。

6.其他收入0元,与上年相同。

7.年末结转和结余 661.95万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京市委组织部2015年度预算安排的全市干部境内培训、干部信息管理经费等项目因跨年度结算等原因结转至2016年度使用。

(二)支出总计4853.84万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出3817.61万元,主要用于人力资源事务、组织事务支出。与上年相比增加1146.92万元,增长42.94%。主要原因是人力资源事务、组织事务支出增加。

2.科学技术支出232.57万元,主要用于科学技术支出,与上年相比减少406.88万元。减少63.63%。主要原因是科学技术支出减少。

3.社会保障和就业支出104.62万元,主要用于行政单位离退休支出,与上年相比减少112.64万元,减少51.85%。主要原因是退休人员工资改革。

4.医疗卫生与计划生育支出7.54万元,主要用于公务员医疗补助,与上年相比减少20.93万元,减少73.52%。主要原因是医疗补助支出减少。

5.农林水支出152.50万元,主要用于大学生村官支出,与上年相比减少55.05万元,减少26.52%。主要原因是大学生村官支出减少。

6.住房保障支出453.00万元,主要用于单位职工购房补贴,与上年相比增加180.69万元,增长66.35%。主要原因是购房补贴支出增加。

7.商业服务业等支出12.00万元,用于涉外发展服务方面的支出,与上年相比增加12.00万元。决算数大于预算数的主要原因是高层人才中心相关经费。

8.年末结转和结余73.99万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京市委组织部本年度预算安排的全市干部教育培训任务无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市委组织部本年收入合计4191.89万元,其中:财政拨款收入4191.89万元,占100 %


1:收入决算图

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 三、支出决算情况说明

南京市委组织部本年支出合计4779.85万元,其中:基本支出2857.67万元,占59.79%;项目支出1922.18万元,占40.21%

2:支出决算图

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市委组织部2016年度财政拨款收、支总决算4853.84万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少418.37万元,减少8.6%。主要原因是项目经费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市委组织部2016年财政拨款支出4779.85万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加 743.85万元,增长15.56%。主要原因是行政运行经费增加。

南京市委组织部2016年度财政拨款支出年初预算为    4069.06万元,支出决算为4779.85万元,完成年初预算的117.46%。决算数大于年初预算的主要原因是组织事务、科学技术支出增加。

(一)一般公共服务(类)

1.组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为2093.73万元,支出决算为2133.50万元,完成年初预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2.组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1119.00万元,支出决算为668.81万元,完成年初预算的59.77%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费未完成支出。

3.组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为100.68万元,支出决算为154.02万元,完成年初预算的152.98%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4.组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为546.39万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费。

5.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为314.90万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费。

(二)科学技术支出(类)

1.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为232.57万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为71.37万元,支出决算为104.62万元,完成年初预算的146.59%。决算数大于预算数的主要原因是离退休工资调整。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.54万元。决算数大于预算数的主要原因是社保中心统筹。

(五)农林水支出(类)

1. 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为152.50万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费。

(五)商业服务业等支出(类)

1. 涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费。

(六)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为122.14万元,支出决算为118.68万元,完成年初预算的97.17%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为85.60万元,支出决算为251.54万元,完成年初预算的293.86%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为84.49万元,支出决算为82.78万元,完成年初预算的97.98%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市委组织部2016年度财政拨款基本支出 2857.67万元,其中:

(一)人员经费2615.43万元。主要包括:基本工资328.98万元、津贴补贴684.14万元、奖金4.20万元、社会保障缴费341.32万元、绩效工资65.98万元、其他工资福利支出520.58万元、离休费45.65万元、退休费132.72万元、医疗费7.54万元、住房公积金118.68万元、提租补贴251.54万元、购房补贴82.78万元、其他对个人和家庭的补助支出31.32万元。

(二)公用经费242.24万元。主要包括:办公费37.27万元、印刷费20.51万元、水费0.24万元、电费2.7万元、邮电费6.3万元、差旅费23.85万元、维修(护)费16.21万元、会议费3.26万元、培训费0.94万元、公务接待费6.25万元、专用材料费0.81万元、工会经费1.04万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费8.79万元、其他交通费用105.60万元、其他商品和服务支出2.89万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出3817.61万元,与上年相比增加1146.65万元,增加42.93 %。主要原因是项目经费增加及工资调整。南京市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4069.06万元,支出决算为3817.61万元,完成年初预算的93.82%。决算数小于年初预算的主要原因是项目经费支出小于年度预算。

(一)一般公共服务(类)

1.组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为2093.73万元,支出决算为2133.50万元,完成年初预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2.组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1119.00万元,支出决算为668.81万元,完成年初预算的59.77%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费未完成支出。

3.组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为100.68万元,支出决算为154.02万元,完成年初预算的152.98%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4.组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为546.39万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费。

5.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为314.90万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费。

(二)科学技术支出(类)

1.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为232.57万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为71.37万元,支出决算为104.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休工资调整。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.54万元。决算数大于预算数的主要原因是社保中心统筹。

(五)农林水支出(类)

1. 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为152.50万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费。

(五)商业服务业等支出(类)

1. 涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费。

(六)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为122.14万元,支出决算为118.68万元,完成年初预算的97.17%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为85.60万元,支出决算为251.54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为84.49万元,支出决算为82.78万元,完成年初预算的97.98%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2857.67万元,其中:

(一)人员经费2615.43万元。主要包括:基本工资328.98万元、津贴补贴684.14万元、奖金4.20万元、社会保障缴费341.32万元、绩效工资65.98万元、其他工资福利支出520.58万元、离休费45.65万元、退休费132.72万元、医疗费7.54万元、住房公积金118.68万元、提租补贴251.54万元、购房补贴82.78万元、其他对个人和家庭的补助支出31.32万元。

(二)公用经费242.24万元。主要包括:办公费37.27万元、印刷费20.51万元、水费0.24万元、电费2.7万元、邮电费6.3万元、差旅费23.85万元、维修(护)费16.21万元、会议费3.26万元、培训费0.94万元、公务接待费6.25万元、专用材料费0.81万元、工会经费1.04万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费8.79万元、其他交通费用105.60万元、其他商品和服务支出2.89万元。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市委组织部2016 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出334.70万元,占三公经费的85.11%;公务用车购置及运行费支出10.79万元,占三公经费的2.74%;公务接待费支出 47.77万元,占三公经费的12.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出334.70万元,完成预算的100%,比上年决算增加266.06万元,主要原因为全市干部(境外)培训任务增加;决算数大于预算数的主要原因上年度全市干部(境外)培训任务移至本年度执行。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 4 个,累计61人次。开支内容主要为:新加坡生态城市建设与公共服务专题研讨班,德国先进制造业与人才战略高级研修班,另有一个美国新兴产业培育与服务型政府建设高级研修班是2015年项目,延迟到20163月实施。

2.公务用车购置及运行费支出10.79万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0万元,无购置公务用车。

2)公务用车运行维护费决算支出10.79万元,完成预算的25.33%,比上年决算减少23.47万元,主要原因为公务用车改革;决算数小于预算数的主要原因公务用车改革。公务用车运行维护费主要用于车辆维修费、通行费、车辆保险及驾驶员补贴。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费 47.77万元。其中:

1)外事接待支出0万元,无外事接待。

2)国内公务接待支出47.77万元,完成预算的 52.07 %,比上年决算增加11.11万元,主要原因为项目经费支出增加,相应接待费增加;决算数小于预算数的主要原因严格遵守中央八项规定,从严控制接待范围,励行节约。国内公务接待主要为接待各种公务活动等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待154批次,1536人次。主要为接待各地区来宁考察调研工作等。

南京市委组织部2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.26万元,完成预算的15.05%,比上年决算减少3.88万元,主要原因为会议工作安排减少;决算数小于预算数的主要原因会议工作安排减少。2016 年度全年召开会议4个,参加会议150人次。主要为召开组织系统工作会议。

南京市委组织部2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出283.25万元,完成预算的 88.86 %,比上年决算增加129.85万元,主要原因为全市干部教育培训任务增加;决算数小于预算数的主要原因时间培训时间紧张。2016 年度全年组织培训15个,组织培训2000人次,主要为公务员培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无相关支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出211.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加23.83万元,增长12.68 %。主要原因是:其它交通费增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额48.4万元,其中:政府采购货物支出14.42万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出33.98万元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指中国共产党组织部门行政单位的基本支出。

十、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指中国共产党组织部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):指中国共产党组织部门事业单位的基本支出。

十二、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指实行未归口单位管理的行政单位开支的离退休支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十六、农林水支出(类) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十七、商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

十八、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指行政事业单位按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十一、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十五、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。


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